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答疑老师:李钢老师
你好,进项大于销项,是正常现象。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
现在3%和1%都是可以的,你们协商好就行 查看全部回复
答疑老师:小黑
影响不大 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
不能的 查看全部回复
答疑老师:而已老师
税率是6的就不能,税率是9%的就可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
如果你不知道什么是0申报,那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写,如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出,那全部填0(其中资产填写0.01才能过)其他税种,一样都填0 查看全部回复
你是唯一套吗,住宅还是非住宅,几年了 查看全部回复
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开发票是否需要填写申请,这个看公司内部制度规定,法律是没有强制规定的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
带身份证原件?合同(有的税务局不要合同,可以和税务局确认一下) 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
答疑老师:微尘
外经证需要再开具发票或者满足确认收入条件的时候缴税 查看全部回复
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由于增值税是流转税,所以正常情况下购买方可以抵扣进项是因为销售方已经将该部分税上交税局了,而购买方实际需要交税的部分就是增值的部分,也就是购买方的售价减去进价的部分。简便计算来看,那么就是购买方的全部销售额的税额减去进价的(也就是销售方的售价)的税额。免税货物是指销售方并不会缴纳此部分销售货物的增值税,所以购买方自然不可以抵扣此部分税额 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
减免项目和上期一样,增加额填领就行 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果确实是只开一张,那把另外一张发票作废了 查看全部回复
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:谭老师
主要会对增值税进项税真实性进行检查 查看全部回复
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你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
您好,不需要提供 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
自己协商 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,开的专票还是普票? 查看全部回复
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