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答疑老师:哈哈老师
你好,一般纳税人申报增值税,主要是根据你的开票金额和采购的材料取得的进项税额多少来申报增值税的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是在税控系统填报的么 查看全部回复
答疑老师:李可可
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答疑老师:李伟老师
缴纳的费用是什么费用? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
发生未开票收入时候通过未开具发票栏申报,后期开票再通过未开票发票栏负数申报 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以开得,但如果将来经常发生的话要增加营业范围 查看全部回复
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
3% 查看全部回复
答疑老师:孙老师
在增值税申报表附表二中填一下进项税转出额 查看全部回复
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有取得进项税的话,可以在附表四表二那里填加计抵减,留作以后有销项税了进项抵扣 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
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答疑老师:andy老师
异地的话需要 查看全部回复
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可以查询销售方信息 查看全部回复
百万票含100万 查看全部回复
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为什么你们审计数量带小数点呢 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
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答疑老师:小小
你是不是上个月没有申报纳税 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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