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答疑老师:patience
没有用了,但是如果是作废的纸质发票,要留存好发票联次。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
应该是一个通用版,一个深圳版 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好, 可以勾选认证的 然后行程留抵税额 再抵公司以后的销项税额。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
小规模纳税人是3%税率 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
稍等 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
计入差旅费 查看全部回复
答疑老师:andy老师
这个截图不就是主表吗,了解了,第一栏只算了未开收入没有加上开票收入 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
在的,具体什么问题 查看全部回复
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收到 查看全部回复
去修改以前年度所属期的增值税报表 查看全部回复
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您好,如果下月只开了一张负数发票的话,纳税申报的时候无法申报的 查看全部回复
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您好,可以转出的 查看全部回复
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您好,增值税法实施条例》(2026年1月1日起施行)第二十一条明确:纳税人购进dai款服务的利息支出,及其向dai款方支付的与该dai款服务直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用支出,对应的进项税额暂不得从销项税额中抵扣 。 ? - 该条款延续现行财税〔2016〕36号文的核心规则,仅用“暂不得抵扣”表述并要求财税部门适时研究评估,为未来调整预留空间。 查看全部回复
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答疑老师:小米
娱乐酒吧可以开具娱乐服务发票。 查看全部回复
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您好,进项税额转出的月份就是在对方红冲的月份转出,比如说对方11月份红冲的,那么你在12月申报11月增值税的时候转出 查看全部回复
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一般纳税人有6%,9% 小规模现在是1% 查看全部回复
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这是第二季度的申报表吗,利润总额没填 查看全部回复
这什么系统 查看全部回复
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你们实际发货是哪一个数据 查看全部回复
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公众号:会计宝
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