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答疑老师:安叔老师
有账务么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
借:管理费用-车辆费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
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需要,如果年初一次支付半年房租 借,预付账款 dai,银行存款 每月摊销时 借,管理费用等 dai,预付账款 查看全部回复
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调整后是0.05呀 查看全部回复
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开票冲账 查看全部回复
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在结算价格中抵减 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你们是按照开票确认收入的吗 查看全部回复
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计入营业外支出 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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入成本 查看全部回复
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计提时,借 生产成本,销售费用,管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
学员你好,直接从费用改成往来,建议你重新审定鉴别确认这笔业务,如果需要动费用类科目,需要对以前年度进行调整。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不用 查看全部回复
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对 查看全部回复
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答疑老师:小小
你的工资金额是包含了580元 查看全部回复
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固定资产年末不需要进行结转,收入费用类才需要,资产负债类不需要 查看全部回复
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差额是分红金额吧 查看全部回复
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上个月的工资吗 查看全部回复
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学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
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公众号:会计宝
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