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答疑老师:西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
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现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
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工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
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大股东周打90万投资款到公司,二股东李打10万投资款到公司 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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是预付账款有余额么 查看全部回复
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答疑老师:李可可
一般只要发出货物,货物的控制权已经转移时就应该确认收入并结转成本 查看全部回复
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借:其他应收款20000 dai:银行存款 19500 其他应付款 500 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
个人部分是员工转到账户吗 查看全部回复
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实际交的比账面做的多0.6,把这0.6做营业外支出就可以 查看全部回复
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是发票只收到一半么,那暂估也需要冲销一半 查看全部回复
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可以补计提的 查看全部回复
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同学你好,制造费用要先结转到成产成本,然后完工后入库,产品销售之后通过库存商品结转至主营业务成本的哈 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
负债的长期借款里有 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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