正在加载...我公司月底缺进项票,库存商品不够结转主营业务成本,当时我就挂的应付账款,借:主营业务成本50万,贷:库存商品20万,贷:应付账款20万(在途)年底我想降低20万成本,把应付账款这20万冲了,怎么做分录呢?#商业#
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借:应交税费—应交增值税—销项税额 514.42 贷: 银行存款 514.42 应交税费中含有附加税去(58.24),没有从中扣除和分出明细做凭证,已结账,请问怎么冲减?#工业制造#
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借:应交税费—应交增值税—销项税额 514.42 贷: 银行存款 514.42 应交税费中含有附加税去(58.24),没有从中扣除和分出明细做凭证,已结账,请问怎么冲减?#工业制造#
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