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老师请问下,我现在做8到9月社保,它实际扣款跟我计提的有出入,现在单位部分我多计提了要冲销,个人部分我要补计提,这样子我能直接做一个分录里吗?还是负数冲销跟计提要分开做?#商业#
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老师你好,我之前有提问过小规模不开发票如何入账的问题,我们是做养殖废水项目,目前我们收回来的款项都是以养殖户个人打过来的,之前老板说不用开发票,但是现在是要求我们给政府开发票,后期回款还是养殖户个人打回来(相当于我们开票给政府,政府拨款给养殖户,养殖户清算费用后再把钱打给我门),这样子不是导致三流并不致了呀,请问这样后期我如何入账呢?为了让财务资料更完善一点需要政府出具什么东西吗?#建筑工程#
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老师你好,我们今年社保扣得好乱,456月份都是按510计提扣款,但是现在到7月份它扣款数额又不一样了,甚至有些是两个月一起扣的,我不懂怎么区分这数目还有该怎么计提多少好?#商业#
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