正在加载...老师,一般纳税人商贸企业,7月开通企业邮箱已付款,凭证后面附银行回单,分录:借:应付账款2000 贷:银行存款2000,11月收到普票 开票信息是,信息技术服务*企业邮箱,分录是借:管理费用—咨询顾问费 2000 贷:应付账款—某某公司,分录这么做可以吗,还有二级科目#商业#
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公司2020年-2023年4月购买酒店一次性用品,2023年9月后与供货商协商调整商品单价,其单价比之前要低,但与供货商对账时,2023年的商品单价按照协商后的金额较低的单价计算付款,所以导致库管入库时一部分商品单价金额高,与供货商所要的单价金额不一致,应付账款比实际要高,高出的部分不需要支付给供货商且购买的商品相关部门已领用,请问高出的部分财务怎么做账面处理?完了之前做账时没有走暂估这个科目,是要红冲费用吗? 还是做到营业外收入里面 #其他行业#
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公司2020年-2023年4月购买酒店一次性用品,2023年9月后与供货商协商调整商品单价,其单价比之前要低,但与供货商对账时,2023年的商品单价按照协商后的金额较低的单价计算付款,所以导致库管入库时一部分商品单价金额高,与供货商所要的单价金额不一致,应付账款比实际要高,高出的部分不需要支付给供货商且购买的商品相关部门已领用,请问高出的部分财务怎么做账面处理?#其他行业#
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2024年11月不小心做错了一笔会员充值,25年怎么修改呢。24年会员充值借:应收账款-会员 66903元 贷:其他应付款-会员预存66903元 我们是加盟商与总部每月核对会员,但是总部是65900元,我们实际是65400元。因为是24小时营业,凌晨12到早上7点都算前一天。所以500元是上个月的了。现在需要调整减少1503元,但是应收会减少1503元了,怎么调账啊#餐饮酒店#
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请问,我公司之前是销售的是13%的农产品初加工产品,购进农产品时加计扣除了1%。 下个月公司销售税率要改为9%,就不能加计扣除1%了。 请问,我公司这个月账上还有库存销售不完,那么下个月销项税率改为9%后,销售这批库存时,要不要转出库存这部分加计扣除1%的进项税,具体怎么操作#农业#
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污水处理项目,收到了发改委中央预算内投资2000万元,文件里明确了是以投资补助的形式给单位的。我看着财务通则,和财政部的中央预算内固定资产投资补助暂行办法,里边说投资补助要进资本公积。我收到是借银行存款 贷专项应付款。将来转固定资产借专项应付款,贷资本公积。是这样吗?但是有的认为说是应该进营业外收入?请问哪种对#工业制造#
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当月收入,次月开发票,怎么账务处理#商业#
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