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刚接手,发现我们公司有加计抵减,之前一直都是按照申报表的应纳税额来结转增值税的,没有计提过加计抵减部分,但是按照政策,加计抵减部分应该要计提。实在不知道这个分录应该怎么处理#房地产#
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成品油行业,我司近期有一笔15-16年的大额回款,票当时已开,但因以前年度手工帐转电子账建账时未见这笔应收的期初,如今回款这笔账务要怎么处理?以前的凭证发票如今都查询不到#其他行业#
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上年计提盈余公积分录错了, 借利润-未分配 6万贷盈余公积6万 借利润-未分配 6万贷利润提取法定6万 跨年了,我直接做了负数分录,财务报表的稽核还是差 正确应该怎么冲销这爱错误分录#服务业#
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