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答疑老师:王苗苗老师
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问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
每月末增值税转入未交增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 (留抵在dai方) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
要的,内账是根据真实的业务做账,已开发票也要做账的 查看全部回复
不可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
冲红之前的凭证,按照正确的做就好 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
借:管理费用—残保金 dai:其他应付款—残保金 借:其他应付款—残保金 dai:银行存款 查看全部回复
收到退回的款项时,借 银行存款 借 管理费用-电费等 负数 查看全部回复
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这个钱是从工资里扣除还是单独付到公司呢?都可以 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
计入管理费用-办公费 查看全部回复
业务完成没? 查看全部回复
答疑老师:高老师
在中国境内有住所,或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的属于居民纳税人 查看全部回复
答疑老师:patience
答疑老师:andy老师
没有发票吗? 查看全部回复
答疑老师:许老师
需要单独分开做的 查看全部回复
自用汽车税法规定不低于四年,通常的折旧方法是平均年限法 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
按租金收入 查看全部回复
借应收帐款或银行存款等 dai主营业务收入或其他业务收入 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
借:银行存款 dai:其他应付款 其他业务收入(不是主业的情况下) 应交税费~应交增值税 查看全部回复
公众号:会计宝
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