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答疑老师:西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
原来支付的时候挂的什么科目,冲销就行 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
承租方是事业单位吗 查看全部回复
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答疑老师:李可可
跟代理记账的往来款,如果双方间是发生业务往来的话,进应收应付账款 查看全部回复
答疑老师:甘老师
错账找出原因,根据形成原因调整:如果是多记费用的,红冲;如果是少记的,补记 查看全部回复
答疑老师:patience
将“收入”类科目转入“本年利润”的dai方,即借:主营业务收入 其他业务收入营业外收入 投资收益 dai:本年利润 查看全部回复
借:其他应收款-第一个供应商 dai:应付账款-第二个供应商 查看全部回复
答疑老师:Yan
按公司需求,实操中有的企业就记流水账,按收付实现制记录收入支出 查看全部回复
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
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同学你好,你是具体哪里不明白呢 查看全部回复
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
您好 查看全部回复
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可以的,先把暂估的分录冲掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
一般纳税人,月底需要把销项税和进项税转入准出未交增值税,再把转出未交增值税转到未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
是建材商贸行业吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借银行存款 dai营业外收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
招待费可以正常从公司账户支出 查看全部回复
补缴以前年度的增值税及滞纳金,借 应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 dai 银行存款 查看全部回复
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这个分录能删掉么 查看全部回复
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