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答疑老师:木言
退回的单位部分冲减你们单位计提的社保,个人部分挂其他应付款,将来是否退回给个人看情况吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小小
可以按正确的填上去 查看全部回复
答疑老师:绾绾
是不能抵扣的发票要转出吗 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
怎么个记错了 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,填在附表1未开票收入里面哈 查看全部回复
答疑老师:清岚
当期应交增值税=销项税-进项税 查看全部回复
答疑老师:patience
点银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
借:银行存款 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:甘老师
可以这么处理的 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
您好,代表还有这部分金额没有收回。 查看全部回复
公积金期末有个借方余额是怎么回事 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
当时账上支出的这笔款怎么处理的呢 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,业务实质是什么呢? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
dai款是银行dai款吗 查看全部回复
结转成本,计提折旧或摊销 查看全部回复
答疑老师:高老师
你说的资本是指什么? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
请问上个月购买东西有入账了吗? 查看全部回复
你好,具体如下: 补缴时,借:应交税费--应交企业所得税; dai:银行存款 补提时,借:以前年度损益调整; dai:应交税费--应交企业所得税 结转以前年度损益调整,借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
正常是借长期待摊费用 dai应付账款/银行存款 然后每月分摊。但是你这个是补开的之前租赁费发票,你在12月就直接计入管理费用或者其他费用 dai应付或者银行 查看全部回复
可以先记账,等后期开具的时候再附后面即可 查看全部回复
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公众号:会计宝
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