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答疑老师:哈哈老师
工资申报还是按照4900申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
开错了,让对方重开具 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 计入其他应付款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般情况下,进行全面盘点,根据盘点表做期初数据,后续再根据发生业务的票据,编制凭证入账处理即可 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
到纳税调整的时候去调整出来,发生时按照实际发生额入账 查看全部回复
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答疑老师:patience
发购物卡 查看全部回复
可以从成立的日期建账,一个月一个月补录入凭证 查看全部回复
答疑老师:小小
其他应收款 查看全部回复
您好,若A公司收购B公司属于控股合并(B保留法人资格):按评估值入账,dai方计入 实收资本(或股本)(对应A公司投入的股权对价),差额计入 资本公积—资本溢价(或股本溢价)。 分录示例: 借:固定资产(评估确认的公允价值) dai:实收资本(A公司持股对应的注册资本份额) dai:资本公积—资本溢价(差额) 查看全部回复
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公司实际收到注册资本才入账 查看全部回复
您好,其他应付款不用付了,转到营业外收入,然后再转本年利润和对冲是一个结果 查看全部回复
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是一次收取还是定期收取 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
主要需要核算好工会经费就可以 查看全部回复
可以,私人借款合同上出借人和打入的私户名字一致即可 查看全部回复
1.dai款买机器 借:固定资产-机器 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
如果是报销通讯费,像实名制的个人手机话费之类的,且是你公司的员工的,可以报销 查看全部回复
确实因为员工会议产生的吗? 查看全部回复
借 银行存款 财务费用 dai 应收票据 查看全部回复
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公众号:会计宝
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