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答疑老师:高老师
录入期初数据时录错了 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
你能具体介绍下什么问题吗 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
这两笔分录相同的,是不是重复做账啦,是的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,不需要就建筑计提安全费。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
原材料实际耗用,月底需要结转到主营业务成本,不需要 查看全部回复
答疑老师:patience
公积金 借 相关成本费用 dai应付职工薪酬-公积金(公司部分) 缴纳时 借 应付职工薪酬-公积金(公司部分) 其他应付款-公积金 (个人部分) dai银行存款 个税 缴纳个税时 借应交税费--应交个人所得税 dai银行存款 发放工资时 借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 查看全部回复
支付技术维护费时 借:管理费用 dai:银行存款/现金; 抵减增值税税额 借:应交税费——应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
你好,请问有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
按照公司的财务制度规定来 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入或其他收益 查看全部回复
答疑老师:绾绾
为什么要转私户呢,是什么款 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
收到 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是计提坏账吗? 查看全部回复
你们是合并报表发生了逆流交易吗? 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
可以和软件公司联系,问问他们的打印如何设置 查看全部回复
答疑老师:andy老师
什么物资? 查看全部回复
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车辆购置税,借 固定资产 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
是的,1一年以上的计入长期待摊,短期的计入预付账款 查看全部回复
答疑老师:李可可
借:财务费用-89 借:银行存款 89 查看全部回复
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公众号:会计宝
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