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答疑老师:甘老师
要附原始凭证的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
可以选择做,也可以选择年底一次性结转 查看全部回复
借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税销项49000 dai应交税费-应交增值税进项 55000+53000 查看全部回复
答疑老师:小小
你可以在财务软件启用的前一个月月末,统计应收和应付的各个公司的余额、现金的期末余额、银行存款的期末余额、存货月末盘点、固定资产盘点后按账面价值录入软件的期数数 查看全部回复
答疑老师:venus老师
可以呀,没说一定认证完 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
将相关款项在当年发生时直接计入相关费用,如果在次年5月31日前收到发票,可直接在当年企业所得税汇算清缴时予以扣除。 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以删除 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以的, 查看全部回复
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比如一些之前暂估的分录,现在收到票后会把原分录冲掉,按票面入账,后面会附的有原始凭证 查看全部回复
答疑老师:杨老师
3200 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
一般纳税人增值税附加税 所得税需要计提 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你开票了,就需要结转成本的,结转成本做到11月 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
一个是当时就收到款确认收入了,另一个是之前确认收入了但是还没收到款挂账应收账款,后期收到款了再冲减 查看全部回复
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为什么会有差异 查看全部回复
对 查看全部回复
答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
答疑老师:许老师
你们是收票方还是? 查看全部回复
如果金额不大,可以用一次性摊销法,销售人员用的,就用销售费用-低值易耗品摊销 查看全部回复
借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
答疑老师:易老师
借管理费用dai应付帐款,借应付帐款dai银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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