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答疑老师:wam
500万元 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:夏老师
应该是有一部分费用符合资本化,所以也转入了固定资产,具体是什么费用可以去查会计凭证 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
现在对方开专票给我,我咋做账啊?你们只是代收 查看全部回复
A是B受托加工成加气块再给B。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:管理费用-房租等 dai:应收账款 查看全部回复
您好,具体问题是什么 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
要先确认下私户在账上是怎么反映的? 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,记入到管理费用,不计入财务费用 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
专项应付款是国家拨入专门用途需要偿还的钱 查看全部回复
答疑老师:andy老师
你们是收款还是付款/ 查看全部回复
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借 递延所得税资产 借 所得税费用 负数 查看全部回复
这个是不是dai款买车的费用啊? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
转固的时候有15万发票没收到吗 查看全部回复
你好 查看全部回复
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旧设备折旧计提完了么 查看全部回复
你们是冲销收入吗? 查看全部回复
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答疑老师:李可可
嗯,在拆除时,固定资产转到在建工程,拆除重建发生的支出记到在建工程,等达到完工状态时再转到固定资产。 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 查看全部回复
表示付给供货商的货款超过了收到的货物款项,形成了一些债权 查看全部回复
答疑老师:许老师
这个数据是下边的原材料、在产品、库存商品、周转产品的合计数 查看全部回复
公众号:会计宝
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