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答疑老师:Leaf
看你们公司怎么规定 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
那再做一笔分录,借其他应付款,dai应收账款 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你是开票方还是收票方 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
有附件的业务才需要附原始凭证 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
补的部分借应交税费dai银行存款,退抵可以不做分录 查看全部回复
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把去年的凭证红冲,涉及损益的用以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:patience
付款时 有票 借 费用/成本等 dai 银行存款 没票时 借预付账款 dai银行存款 退回时 借 银行存款 dai预付账款 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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算作借法人款,其他应付款 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
dai银行存款 查看全部回复
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之前是小规模,后来转成一般纳税人了么 查看全部回复
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如果增值税期末结转到未交增值税,缴纳税款时加计抵减额计入营业外收入或其他收益 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
1、根据储运部门的入库单据金额。 借:受托代销商品 dai:代销商品款 根据储运部门的出库单据金额。 借:待运和发出商品 dai:受托代销商品 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这种情况是不可以的 查看全部回复
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费用较小,分录如下:借:管理费用—商标注册费,dai:银行存款或现金 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以享受减免额 查看全部回复
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借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款 查看全部回复
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去年该笔支付已经预提或者暂估了么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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