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答疑老师:tammy老师
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
如果金额较小的话 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
应该属于业务招待费,用户就是你的客户 查看全部回复
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答疑老师:李凤
是办的承兑,持票人向承兑人或付款人请求付款 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般是直接计入费用了 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
建议按照银行回单找票据对账 查看全部回复
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购入汽车的保险费不计入固定资产原值。 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是事业单位 查看全部回复
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根据权责发生制原则,在借款期间是要算利息的,如果是按季支付利息或到期一次还本付息,是需要计提利息的 查看全部回复
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dai款利息资本化的话是计入资产了 查看全部回复
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分公司是独立核算么 查看全部回复
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但是银行回执单没有这笔钱,是款还没到公司账户里 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
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要分情况 查看全部回复
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借:库存商品33900dai:应付票据33900 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,你这个二维码收款的系统是什么呢,一般这种可以设置自动提现,次日到账的,每次都是按月核对,有差异的话再按天核对 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
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