正在加载...我上月有留底进项15万,本月销项3万,没有进项,怎么做会计分录呢,谢谢?#其他行业#
浏览:4770 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
去年计提的应付职工薪酬,今年只发放了一部分未全部发放完毕。今年年底又要计提今年的职工薪酬,可否将今年需计提金额减去账面贷方余额后计提?如果不行,应付职工薪酬贷方余额怎么处理?(不发放了)#其他行业#
浏览:6303 收藏
6月份入账时(凭证2),收到的采购发票与付款写在同一张凭证上,现在对方说这种做法跟她账面上本年累计借方不一致,现在红冲后分开两张凭证写(凭证3、4),请问不动进项税额红冲的情况下,只改动应付,银行,这几张凭证还有其他合并写法吗#商业#
浏览:4497 收藏
