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答疑老师:杨老师.
借:银行存款 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
问答已结束!
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探亲费入福利费 查看全部回复
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公司自用进固定资产 送客户进招待费用 奖励员工进福利费 查看全部回复
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可以,负数重回就行 查看全部回复
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本公司收到要开票做收入;挂靠公司给你开票做成本,然后收付款相应做应收应付款就行 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
项目帐应该到项目档案里设项目明细 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是外贸型还是生产型企业 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
需要先调账 查看全部回复
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我想问一下每月会计做账的顺序是怎么样的呢,收集票据等原始凭证,然后根据收集到的原始凭证入账 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,分录是可以的 查看全部回复
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收入的确认,是权责发生制,不是根据开票来确认的 查看全部回复
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什么时候投入使用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
看你是什么业务呀 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
取得发票和开具发票都需要做账,银行流水也需要做账的, 查看全部回复
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来料加工账务处理: 1、当企业收到受托加工物资时: 可以不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记。 2、实际加工时: 借:生产成本, dai:制造费用等, 3、完工入库时: 借:库存商品—受托加工完工商品, dai:生产成本, 4、交付完工物资时: 借:应收帐款等, dai:主营业务收入等, dai:应交税金—应交增值税(销项税额), dai:应交税金—应交消费税, 同时,结转库存商品: 借:主营业务成本等, dai:库存商品—受托加工完工商品。 查看全部回复
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固定资产原值多少 查看全部回复
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意思是多抵减了248.4-234.91=13.49 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
我可以理解为 :4月 认证平台抵扣了招待费进项, 但是做账没做进项! 查看全部回复
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按照发票内容入账 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
个人所得税申报不涉及加计扣除的,你这个问题描述不是很清晰 查看全部回复
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公众号:会计宝
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