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答疑老师:大宁老师
你这个昨天不是申报了? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,需要 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
那你先填0.01试试 查看全部回复
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你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
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你好,按借款合同金额的0.05%计算缴纳,书立合同双方的都需要缴纳 查看全部回复
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不适用 查看全部回复
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你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没问题,还是可以认证的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
可以开,按实际合同开 查看全部回复
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登录电子税务局-我要办税-税费申报及缴纳-社会保险费缴纳-选择单位社会保险费申报(社保核定)或单位社会保险费申报(自主申报)-申报成功后-往下滑-税费缴纳-社保费缴纳-点击进去-核对无误即可缴纳税款 查看全部回复
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可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
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如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
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只要是真实业务的发票,发票没有开错都是可以用的 查看全部回复
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如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
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按照购销合同,万分之3缴纳,小规模减半征收 查看全部回复
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一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
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应交增值税=销项-进项,增值税负数增长,可能是成本增加、进项增加,也可能是购进了存货或者资产导致进项增加,也可能是售价降低导致销项减少等,根据实际情况填写就好了 查看全部回复
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如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
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一般是需要的 查看全部回复
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