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答疑老师:小米
表述太笼统了,差异原因有确认过吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
填在1行,1行金额大于等于2+3 查看全部回复
答疑老师:patience
可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
本年5.31前汇算的是2022.1.1-2022.12.31的企业所得税 查看全部回复
不是,税负率是根据企业情况计算的 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
以前年度亏损是锁定的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
就是正常开票,收款是公对公转账 查看全部回复
答疑老师:绾绾
税局代开吗 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
小规模不须要进项税额抵扣,因为小规模纳税人不能抵扣进项税额 查看全部回复
这个是不包括的 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
月报超过15万是要交税的,另外减免的两个点要填在增值税减免税申报明细表里面,再填在主表18栏本期应纳税额减征额里。 查看全部回复
第一可以在电子税务局申请,第二也可以去税务大厅申请 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
建议按照实际发放工资申报,如果被查到可能需要补个税 查看全部回复
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一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
不是只有高企才能研发加计扣除,一般企业有研发费,也是可以加计扣除的 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
1.登录税控设备 2.找到发票管理~发票填开 3.选择发票号码进行开具 4.找到开票框的上方,点击红字或负数 5.将需要开红字的发票代码,发票号码输入 6.点击确定,负数发票自动生成,开具即可 查看全部回复
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
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你们对外开票是看你们公司的经营范围和实际业务内容 查看全部回复
是的 查看全部回复
公众号:会计宝
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