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企业所得税以前表格,这个A107010这里28号老有个选项,要我填写加计扣除#其他行业#
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老师您好,我们有笔出口退税的业务,但是对应的进项票我们已经抵扣了,了解后没发转出来,因为已经跨年了,请问我们这笔出口是不是只能视同内销开具增值税发票(进项没发红冲,因为是海关交款的进口增值税)#其他行业#
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