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答疑老师:王苗苗老师
如果你不知道什么是0申报,那给你说怎么报也就没有什么意义。一般纳税人增值税上的0申报是你们没有任何收入、红冲、认证、进项转出等业务。企业所得税按照利润表上的填写,如果你们公司开业到现在没有任何收入和支出,那全部填0(其中资产填写0.01才能过)其他税种,一样都填0 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
分公司不具有法人资格,不单独享受企业所得税优惠政策,企业所得税汇总申报,如果符合优惠政策,可以总体享受 查看全部回复
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一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
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你好,你对照下 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
退的企业所得税在dai方的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你这个昨天不是申报了? 查看全部回复
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那你先填0.01试试 查看全部回复
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如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
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一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
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在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
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如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
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可以,建议把二季度的财务报表更正申报下 查看全部回复
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你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
账借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
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十月份征期还没到,所以清卡失败了 查看全部回复
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第三季度 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
增值税可以先根据开票情况申报,企业所得税查账征收的话,需要根据利润申报 查看全部回复
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工资薪金,社保费用,工会经费等 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
赠送,所得税上视同销售,年底汇算清缴的时候填写报表就可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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