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答疑老师:哈哈老师
您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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正确做法是需要按照财务报表的数字来填的。这个问题不大,不过以后还是需要按照报表来填写是最规范的。 查看全部回复
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您好,您实际缴纳的企业所得税,比您应交的企业所得税多,所以在最下面会显示应交的企业所得税是0 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
股东借款年底要冲平,要不然税务查到要视同分红,其他的具体情况具体分析 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
有机肥免增值税 查看全部回复
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您好,捐赠支出可以入账,但是由于不是通过公益性社会团体或者县级以上人民政府及其部门捐赠的,而是直接捐赠的需要纳税调整。 查看全部回复
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您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
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这是所得税的季度预缴申报表 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
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您好,您说的增加或者修改指的是什么? 查看全部回复
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公司所在地缴纳的企业所得税汇算时要扣除预缴税款的 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
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季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
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延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
您好,看公司经营情况 查看全部回复
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您好,您指的是小微企业的所得税税率吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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