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答疑老师:清岚
关联劳务表 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
你这个就是按政策直接计算的公式,没有其他的公式,要不就是应纳税所得额 直接乘以5%(就是20%*25%的结果) 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
季报吗? 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,“季初资产总额”填写上季度末资产负债表上的资产总额(同上季度最后一个版月的资权产负债表期末值);“季末资产总额”填写本季度末资产负债表上的资产总额 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
如果是生产企业的话有很多优惠政策。批发的话,假如是小型微利企业或小规模的话有优惠政策。 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
一般纳税人的话 一般预交千分之二 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
没有关联业务可以不填的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
你没有给工人发工资,那你就是零申报。 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 企业所得税不免征的 查看全部回复
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1、第一个处理没有问题,22年做完账,汇算清缴调整后,这笔业务就结束了,23年不需要再做什么了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
企业所得税=(不含税的卖价-房子账面价值-附加税-印花税-土地增值税)*0.25 查看全部回复
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答疑老师:高老师
前五项不包含的 查看全部回复
答疑老师:小小
这个表应该是自动生成的 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以报销,可以税前扣除 查看全部回复
答疑老师:patience
是查账征收么 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
年报汇算的时候报 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学,所得税税前没有发票不可以扣除 查看全部回复
答疑老师:木言
如果税务检查发现替票会让做纳税调增并补交所得税的 查看全部回复
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答疑老师:小黑
是预交的话,你是小微企业吗 查看全部回复
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