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答疑老师:tammy老师
要啊要啊,如果你是一般纳税人,勾进来的时候已经抵扣过了,按正常销售处理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
免税免税 查看全部回复
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现代服务行业 查看全部回复
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可以根据你的销项去认证去年一小部分 查看全部回复
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不抵减销项的那个月可以不用填 查看全部回复
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货物及劳务填11填6732.68 查看全部回复
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有个问题,你说的不抵扣是你勾选平台勾选了不抵扣, 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不能 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人,专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
手动把国税增值税申报表上的调成和开票的销项税额一致 查看全部回复
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建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
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答疑老师:木言
需要季报,可以零申报 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
没啥问题 名字叫法不一样罢了 查看全部回复
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最好是跟进项保持一致 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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进项构成比例是税款所属期内已抵扣的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票)、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重 查看全部回复
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可以去税局代开发票,如果通过中介公司出租,也可有中介公司代开 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
就是红冲发票上的银行,跟你开具的蓝字发票银行,不是同一个账户是嘛 查看全部回复
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税务打电话让你退税还是什么? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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