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答疑老师:易老师
就是说需要作废的发票,对方不肯给你发票联,你在开票系统作废了是吧 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好,收税点不属于正规业务,怎么收看双方约定。如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
开票根据单位业务来开 查看全部回复
答疑老师:venus老师
视同销售 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
这种情况一般不需要在税局做出口免税备案。 自2014年6月1日起,小规模出口、外贸企业一般纳税人出口、非外贸一般纳税人出口免税货物劳务等三个优惠备案项目取消。企业出口免税不需要通过退税申报系统录入数据,也不需要向税务机关报送《免税出口货物劳务明细表》及其电子数据。但是,企业应将出口货物报关单、合法有效的进货凭证等资料留存企业备查,并按出口日期装订成册。 查看全部回复
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答疑老师:patience
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
中药是吗? 查看全部回复
答疑老师:清岚
生产销售环节缴纳消费税 查看全部回复
答疑老师:石老师
开专票和不开票是3% 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
能。 查看全部回复
答疑老师:Yan
赠送不需要开具发票,视同销售交增值税 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,小于0就不缴税 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果报税什么的对外数据都是这套账,说明不存在偷税漏税的风险。 查看全部回复
答疑老师:谭老师
销售货物? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
如果确实什么都没有利润表可以零申报 查看全部回复
答疑老师:杨老师
这种情况一般不会做划账准备 查看全部回复
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增值税5% 查看全部回复
不需要管,等需要认证的时候勾选认证就可以 查看全部回复
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