正在加载...供应商因货物问题在隔月红冲了一张发票,但是我们在开票当月所属期已抵扣,问了税务局是因为现在电子税务局和税控盘在并轨时出现数据更新不及时问题,现在报税时会跳出提示与红字信息不符合,可以继续申报嘛#房地产#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们是小规模纳税人,在我接手公司账务之前有这么一件事:今年4月我们开了50几万的专票出去,后来跟客户协商把这50几万发票作废,所以客户没勾选确认也没做账,但我的前任忘记把这些票作废,把这50几万做账并且把税已经都交上去了,现在客户单位已经注销。 请问具体怎么解决这个问题呢?#房地产#
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刚刚开的药房,只开了三张,怎么报税呢?#商业#
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普通发票销售方可以不写开户行及账号吗,开了一个发票漏写了#服务业#
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老师,您好。请教个问题。我们是酒店,酒店的餐饮是外包给别人的,对外我们和餐饮是一体的,客人在餐厅消费后会在酒店前台开发票,但是开出来的餐饮发票并不属于我们的收入,这一部分的税就不应该我们承担,我们要怎么才能把这一部分税合规的分出来,不缴税。可以不可以让餐饮那边给我们开票,相互抵掉呀?#餐饮酒店#
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企业是一般纳税人,提供建筑服务:此前有很多一般计税方法的异地项目,有很多预缴税款留抵。现在公司本地有一个按简易计税方法的项目,在公司主体申报的时候,此前一般计税方法留抵的预缴税金可以抵扣这个简易计税的税金吗?如果可以,那会计分录怎么做?#建筑工程#
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