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答疑老师:Annina老师
假如你的进项发票也有19350的话,税率9%,你不用交税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小福老师
在次月报税前清卡就行 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
借 固定资产清理 5万 累计折旧 5万dai 固定资产 10万 借 银行存款等 12万 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
13%的填写在13%的栏次 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:杨老师
不行 查看全部回复
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答疑老师:patience
是一般纳税人么,填写了未开票的销项可以用进项来抵扣 查看全部回复
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
增值税么,是不是申报的时候有的地方填错了 查看全部回复
答疑老师:孙老师
需要在网上搜索“XX省专用发票认证勾选”,进入你们本省的网站,第一次认证需要安装初始化程序四个,进入系统后,就可以按期间查询你们的进项税发票,对于需要认证的发票进行勾选——申请统计——统计——确认。输入密码后完成专用发票的认证 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
增值税税负率是指增值税纳税义务人当期实际缴纳增值税占当期应税销售收入的比例 查看全部回复
可以 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
一般来说计算增值税税负率的话应该是你实际缴纳的增值税/未税销售收入,但是您这种有免税的,为了更好的反应企业真实的税负率的话建议您用实际缴纳的增值税/(总的未税销售收入—免税部分) 查看全部回复
答疑老师:夏老师
这要根据客户的要求开具 查看全部回复
答疑老师:绾绾
可能怕跨月了吧 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
收入换算成不含税的数字,前提开的不是免税发票 查看全部回复
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
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要交 查看全部回复
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