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答疑老师:Karina老师
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答疑老师:大宁老师
可以点首页向客服索要哈 查看全部回复
答疑老师:甘老师
根据财政部税务总局公告2022年15号公告,今年在小规模纳税人季度不超过45万免征增值税的基础上,一些地区对于个体工商户有双免政策,也就是企业开票不超过10万,一年在120万以内,企业就不需要缴纳增值税和个人所得税。 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,只要业务是真实的,没有接受虚开增值税专用发票或者其他进项税额抵扣凭证,也没有隐瞒销售收入的情况,就没有任何问题。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:微尘
您看您的附表有没有填写服务的项目 查看全部回复
销售方要把给你们的发票拿走还是什么? 查看全部回复
装卸搬运现代服务业 查看全部回复
答疑老师:mila老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
不能是同一个人 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,自家开出给别家的发票是销项票,收到别家开给你的发票是进项票 查看全部回复
答疑老师:jessica老师
严格的说不可以,税法有要求开票信息必须齐全,最好是让对方更换发票 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
白酒消费税,是生产环节单一征收的,批发或零售,不征收消费税 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
对,看着是没扣款呢 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
红字信息表开成功了, 在附表2,第20行填写 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
卖多少钱,开多少发票 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
根据销售的产品及提供的服务,比如餐饮在生活服务里,餐饮服务类 查看全部回复
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第25栏“期初未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”按上一税款所属期申报表 第28栏“①分次预缴税额”:填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额。 第32栏“期末未缴税额(多缴为负数)”:“本月数”反映纳税人本期期末应缴未缴的增值税额,但不包括纳税检查应缴未缴的税额。按表中所列公式计算填写。“本年累计”与“本月数”相同。 第34栏“本期应补(退)税额”:反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回的数额。按表中所列公式计算填写。 查看全部回复
一般纳税人按3%预交。 查看全部回复
公众号:会计宝
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