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答疑老师:安叔老师
3月份该发票已认证抵扣的分录红字后,4月份重新入账即可 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
如果你们配件是单独作为库存商品核算的话是需要单独开票的 查看全部回复
答疑老师:andy老师
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:patience
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
税率是9% 查看全部回复
答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
答疑老师:清岚
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
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申报数据比对不通过,看是不是报表填写错误了 查看全部回复
建议你查询一下,当时是不是在税务大厅做的申报 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是的,是一个单独的营业范围 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
需要开具出口发票 查看全部回复
附表三第一列各行次等于《附列资料(一)》第 11 列对应行次 查看全部回复
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答疑老师:许老师
开具13个点发票,额外给10个点税费的话,对于你客户而言不算亏 查看全部回复
不可以,如果只丢了发票联,抵扣联复印件可以入帐;如果两联都丢了,可以把存根复印件盖发票章给客户作为原始凭证 查看全部回复
答疑老师:孙老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
外贸企业出口退税:登录电子税务局,点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“免退税申报”-“在线申报”。第二步:明细数据采集。外贸企业的数据采集可以通过智能配单和手工采集两种方式第三步:生成申报数据。点击“退税申报”-“生成申报数据”,填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”;第四步:数据自检。勾选生成的数据,点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”;自检情况显示疑点个数,点击具体的数字可查看详细的疑点描述。第五步: 正式申报。当没有不可挑过疑点后,勾选数据,点击“正式申报”按钮,可将数据转为正式申报。 查看全部回复
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三联全丢失了 如果三联全丢失,没有发票原件及复印件作为凭证,只能作废或冲红原发票,重新开具新发票作为抵扣和记账凭证。 做此操作之前建议先与当地税务机关沟通。 查看全部回复
答疑老师:Yan
年收入超过500万就要转为一般纳税人,500万以下需要的也可以申请成一般纳税人 查看全部回复
公众号:会计宝
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