登录/注册
答疑老师:andy老师
转让厂房可以开具增值税专用发票 查看全部回复
问答已结束!
浏览:2742 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
答疑老师:杨老师
本地发生的不需要预缴啊 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
发票确实开错了,需要红冲的话,是可以的 查看全部回复
浏览:2737 0赞 0评论 收藏
答疑老师:李可可
填在8b和10行,这样可以自动在第4行体现,参与本期的进项税额抵扣。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你账上没有计入收入,但是申报的时候需要填销售额,6%那一栏 查看全部回复
答疑老师:易老师
不可以 查看全部回复
浏览:2735 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
浏览:2734 0赞 0评论 收藏
核实什么 查看全部回复
答疑老师:甘老师
没有业务发生时做零申报 查看全部回复
嗯,开的服务费发票,有销售额,所以第一栏有数据。服务不属于应税货物和劳务,所以两栏次没数据 查看全部回复
浏览:2733 0赞 0评论 收藏
答疑老师:patience
给个人开票不能开专票 查看全部回复
答疑老师:归老师
你退什么税 增值税的留底税还是什么 查看全部回复
是全部都不会操作么 查看全部回复
浏览:2731 0赞 0评论 收藏
收到 查看全部回复
答疑老师:高老师
录入需要开票的货物名称、数量、销售折扣前的金额,点击上面的折扣,输入折扣率或折扣金额 查看全部回复
浏览:2729 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
浏览:2727 0赞 0评论 收藏
这个需要和开票方沟通 查看全部回复
浏览:2725 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
同学,你是什么问题呢? 查看全部回复
假如你需要交纳的增值税为200=62460-53562-8698(需要的进项税额)附加税为200*0.07+200*0.03+200*0.02=24元 查看全部回复
浏览:2724 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载