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答疑老师:哈哈老师
您好,您这个是什么情况,什么没有销项税额 查看全部回复
问答已结束!
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您好,严格来说需要的 查看全部回复
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税额对的,申报表的收入应该和开票金额也能对上,不然税务就会找你们了,分析是不是做账的时候应该是出现错误了,你可以在电子税务局把2月份所有开给别人的发票都导出来,和账上做账的收入金额核对一下,看看哪张发票有出入。 查看全部回复
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你好,一般纳税人增值税6%,小规模纳税人现在是1% 查看全部回复
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您好,您要开什么内容的发票 查看全部回复
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您好, 可以的 可以季度 半年 或者开一年都可以的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
根据税法规定,用于免税项目的进项税额不得抵扣。企业可选择直接不做抵扣勾选 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
其他栏次 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以的,法律咨询和企业管理服务费都属于现代服务 查看全部回复
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一般情况下是这样的,但是有些专票(不得抵扣的)按合计金额入账,一些电子普票也可以抵扣增值税(国内旅客运输服务) 查看全部回复
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答疑老师:李可可
意思就是商贸行业,购进的货物跟开出去的货物名称和税收编码要一一对应 查看全部回复
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您好, 因为在汇算清缴前发放了 所以在2025年汇算清缴的时候扣除 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
统计确认了吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
蔬菜、鸡肉、冻品的流通是可以享受免征增值税优惠政策的 查看全部回复
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您好,您指的是哪个税种的申报表呢? 查看全部回复
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还没有超过的 查看全部回复
3040105 专业技术服务 大类简称:研发和技术服务 票面标准名称:研发和技术服务?工业固体废物处置服务费 一般纳税人税率:6% 查看全部回复
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您好现在缴纳上个月增值税,按照红冲前的金额申报纳税 查看全部回复
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你好,请问您是什么问题呢? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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