正在加载...老师,我公司是建筑公司,现有一个挂靠业务,之前跟挂靠方谈好对方给我司提供该项目的材料、人工和机械的成本票。现在准备第一次申请工程款,需要给甲方开票,挂靠方说甲方代付农名工工资的方式支付工程款,不通过我公司账户付这次工程款。但是挂靠方又提前给我司开过了劳务费的发票作为部分成本,这样的话成本要如何结转?劳务费发票和挂靠方提供给甲方代付的工资表是否重复了?这笔应收帐款又要如何把冲平?#建筑工程#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
小企业会计准则,去年少计提的工资今年如何做,直接补提在今年还是?#建筑工程#
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期初累计折旧贷方余额是186,本期贷方增加累计折旧235,出售固定资产借方减少259,期末累计折旧贷方余额是162 所以期末累计折旧162小于本期发生累计折旧235 这样的话,累计折旧小于本年折旧,无法申报#建筑工程#
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