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老师,我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下:图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的,不做开票收入,直接处置转损益出来,当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异,现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办?难不成还去改去年的账吗?#建筑工程#
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我们是工程服务单位,没有库房,当月入多少材料出多少材料。我们平常付材料费,是这样进行的。 借:合同履约成本—材料费 贷:银行存款/应付物资款。 结转成本时: 借:主营业务成本 贷:合同履约成本 不通过原材料科目核算可以吗?#建筑工程#
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我们公司在建造厂房,但是没有资质,然后就承包出去了,然后给对方付了结算款,请问怎么做账,借:应付账款-某公司,贷:银行存款吗?对方要给我们开发票啊?不开我就没办法转到在建工程呀对不对#建筑工程#
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