正在加载...买东西会计写的 借:应付账款,贷:银行存款 实际上已经付款了 后来来了发票,会计又写了一张结算的单子 借:管理费用,借:应交增值税进项税,贷:应付账款 可以这么做账吗#建筑工程#
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注册公司帮朋友走账,往来款,不开增值税票,有什么风险?#建筑工程#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
你好老师,我们是建筑劳务公司,上月给建筑公司开了20万劳务费发票,我们公司凭工资表申报个税,请问这月再开20万劳务费发票,提供的工资表月份能和上次月份一样吗,人数超过30人是否涉及残保金和工会经费#建筑工程#
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请问合同资产计提减值的基数是什么#建筑工程#
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上月申报增值税的时候申报错误,少写了0.01,这样一来缴纳的金额也少了0.01,导致申报表和账面有个0.01的差额,后来更正了上月的申报错误,但是0.01的差额并没有扣缴,所以账面上还有0.01的差额,这该怎么调呢?#建筑工程#
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老师,固定资产工程车,买的时候含税2500万(不含税2212.39万元,税额:287.61万),2020年3月买的,2024年4月含税400万(不含税:353.98万元,税额:46.02万)卖掉,中间有2100,怎么做账?还有就是进账已抵扣需要转出吗#建筑工程#
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