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答疑老师:patience
分公司 ,借相关成本费用 应交税费-应交增值税进项 dai银行存款 总公司 借 银行存款 dai主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
还没动工,前期发生的费用计入相应的管理费用 查看全部回复
个人可以到税局代开发票 查看全部回复
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是自建项目工程还是什么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建安行业? 查看全部回复
取回前帐务做到几月,取回后接着往后做 查看全部回复
答疑老师:杨老师
没有问题,可以忽略提示 查看全部回复
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核对发票是否合法合规(例如,是否是公司名称,填制的内容是否和实际一致) 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
金额大建议计入营业外支出 查看全部回复
答疑老师:夏老师
没有处理依据就不用处理,先在帐面挂着。老板有钱了让老板交回。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一.先把固定资产的净值转入“固定资产清理”科目 借:固定资产清理2 累计折旧(已提折旧) 8 dai:固定资产(原值)10 出售时取得的收入 借:库存现金/银行存款等1 dai:固定资产清理1 查看全部回复
借主营业务成本,dai预付账款 查看全部回复
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首先分析这个挂账金额是怎么形成的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
营业外支出 查看全部回复
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补缴金额小的,做到当期,借所得税费用,dai应交税费-有交企业所得税 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
税率是9% 查看全部回复
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答疑老师:许老师
少支付冲减财务费用 查看全部回复
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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取自固定资产期末余额的 查看全部回复
38975.32*7%=2728.27 查看全部回复
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公众号:会计宝
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