正在加载...我是一家房屋建筑公司,我2022年9月发現有90万已作抵扣企业所得税进项材料普通发票开多了,没有实际付款,没有供货的原因。供应材料款公司已注销,没办法冲红。我应该怎么做这笔分录,经核查2022年12月份利润表营成本多出2百多万,还要把那抵扣企业所得税90万进项材料普票作税额转出吗?分录怎么做?#建筑工程#
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老师,固定资产工程车,买的时候含税2500万(不含税2212.39万元,税额:287.61万),2020年3月买的,2024年4月含税400万(不含税:353.98万元,税额:46.02万)卖掉,中间有2100,怎么做账?还有就是进账已抵扣需要转出吗#建筑工程#
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我们接了一个大屏拆除再安装的小活,然后三个同事三天完工,我在计提7月份工资的时候,是把他们的工资全额计提到工程施工,结转成本的时候只结转那三天的工作,还是分开计提。 他们一个月的工资是比这个小活的金额多的。#建筑工程#
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老师你好,应付职工薪酬—工资科目,账本借贷方相等,建筑行业,一直没发工资,我每月把计提工资结转,挂个人。借:管理费用—工资5万,贷:应付职工薪酬—工资5万;结转工资:借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应付款—某某,但是实际没发工资。没发的工资年报是否调曾?#建筑工程#
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在ppp项目中,这个项目是整体打包模式。甲方是住建局是实施机构,乙方是政府出资方和社会资本方组成的项目公司负责该项目的融资、建设、运营、维护、移交。丙方是城投公司。前期费用是丙方垫资,然后由乙方申请融资贷款支付。在财务决算的资金来源里面我是要填乙方的资金来源还是填甲方或者是丙方#建筑工程#
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小规模装修公司,购买材料便宜没有进项票怎么办#建筑工程#
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我公司A是建筑企业,资质不够,通过本地一家建筑企业B总承包外省某C公司项目,然后再分包给我们,B对C开票,我公司A再对B开票,那请问在外省的税是B交,在本地的税是我公司交对吗#建筑工程#
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老师您好,图片内容是我想求助的,麻烦您帮助我解答一下,谢谢#建筑工程#
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