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答疑老师:甘老师
1.抵扣材料款 借:固定资产87 dai:应收账款87 2.将固定资产出售 借:固定资产清理87 dai:固定资产87 借:银行存款65 dai:固定资产清理65-增值税额 应交税费应交增值税销项税额 借:资产处置损益87-(65-增值税) dai:固定资产清理 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
建筑服务9% 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
谁收款谁开发票 查看全部回复
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同学你好,请问有什么问题呢 查看全部回复
答疑老师:patience
可以用 查看全部回复
如果正常做账的话,账上的进项跟抵扣的数据对的上 查看全部回复
是报销差旅费么,公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
企业所得税汇算清缴5月底之前 查看全部回复
答疑老师:高老师
借财务费用 dai预付帐款-预付工程款 查看全部回复
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工地的报销单么 查看全部回复
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是劳务费发票吗? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
凭证分录跟之前的一样 查看全部回复
答疑老师:小小
增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
亲,带开的类型不同征收率也是不同的 查看全部回复
答疑老师:许老师
需要有委托收款协议, 查看全部回复
答疑老师:清岚
需要看你的利润数据 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
可以 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
第一笔将进项税额留底转出 ,第二笔是当月进项留底, 第三笔也是转出留底税额, 上面的分录都是转来转去,留底税额就是当月你进项多抵扣了 ,会造成进项留底 ,次月销项大于进项的时候 ,从留底税额转,出 最后转到未交增值税 ,次月在缴纳! 查看全部回复
附表一的4栏 查看全部回复
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公众号:会计宝
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