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答疑老师:Annina老师
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以啊 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
货物实际到货了吗 查看全部回复
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可以退回 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借销售费用-中标服务费 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
这个提成应该在销售所属月份计提 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,都可以的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好: 如果你账务处理上已经将无法支付的其他应付款转到营业外收入了 ,无需在填写企业清算所得税申报表 ,如果没转 ,注销的时候填写企业清算所得税申报表附表二负债请偿损益明细表第13行次 其他应付款 自动带到清算表主表第二行负债清算损益 查看全部回复
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对 查看全部回复
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您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
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答疑老师:patience
多发的工资计入其他应收款 。 发放工资扣除时,借应付职工薪酬 dai其他应收款 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
投资合同是吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果21年已经暂估过了,这张发票可以作为21年的费用去抵扣 查看全部回复
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有没有其他的成本支出,可以收集其他的成本支出的发票,如果有成本支出发生但是还没来得及取得发票可以先暂估,如果明年1.2月的公司也是属于这个项目的话,属于这个所属期的成本,可以抵减。 查看全部回复
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实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
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答疑老师:归老师
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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