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答疑老师:小小
可以啊 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
先记到周转材料,然后领用的时候选择摊销方法,摊销记到工程施工-合同成本 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以先记账,尽快办理工商变更 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
看具体业务,如果一笔100万的收入,相应的有劳务成本,是需要结转的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对 查看全部回复
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没有业务不需要打印 查看全部回复
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你可以要求看下对方营业执照,个体户营业执照上面备案的个人银行卡号的话是可以的 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
这个提成应该在销售所属月份计提 查看全部回复
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您好,不管工资是否发错,全部按照应该发的工资去申报个税 查看全部回复
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请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,可以先计入原材料,领用的时候转到工程施工-原材料里面 查看全部回复
可以退回 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
借销售费用-中标服务费 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好! 是的,车辆购置税计入固定资产原值。 查看全部回复
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答疑老师:归老师
直接调就可以 借:在建工程 红字管理费用 查看全部回复
答疑老师:patience
多发的工资计入其他应收款 。 发放工资扣除时,借应付职工薪酬 dai其他应收款 银行存款 查看全部回复
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你是被挂靠方吗?还是挂靠方? 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
投资合同是吗 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
货物实际到货了吗 查看全部回复
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