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答疑老师:Annina老师
都可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
亲,也就是说房地产企业在购入的土地没有用于发放房地产对吗 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
谁收的就开谁 查看全部回复
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先进周转物资,在摊销进工程施工 查看全部回复
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
一般在发放工资是代扣个税 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
你好 像自有的房屋建筑物、机械设备、运输设备等都可以作为固定资产 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,保理费不能和产值开在一张发票上 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般,成本结转都是月末,结转后如果再发生的成本可以下期结转。本期已经结账了,就不用再转了。 如果一定要转,没有跨月份的,再结转一次,再将结转后的月末合计重新计算、分配和结转至相关账户。 查看全部回复
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最大的区别就是对公账户可以支付工资,货款等,农民工专户只能付农民工工资,专款专用的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好: 如果你账务处理上已经将无法支付的其他应付款转到营业外收入了 ,无需在填写企业清算所得税申报表 ,如果没转 ,注销的时候填写企业清算所得税申报表附表二负债请偿损益明细表第13行次 其他应付款 自动带到清算表主表第二行负债清算损益 查看全部回复
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三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
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计入合同履约成本-工程施工 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以税前扣除的 查看全部回复
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可以,工人签字按手印了就可以留底用于做账。 查看全部回复
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咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
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先记到周转材料,然后领用的时候选择摊销方法,摊销记到工程施工-合同成本 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以啊 查看全部回复
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