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答疑老师:tammy老师
装修费用,先计入长期待摊费用,按3年进行摊销 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
正常都是要先计入工程物资科目 ,按实际领用计入合同履约成本 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
分录是对的 查看全部回复
答疑老师:Leaf
一般要按照权责发生制计提收入费用 查看全部回复
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你这是一个季度的金额吗 查看全部回复
答疑老师:venus老师
对于预缴税款,可以这样考虑: 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
三月份的税款当时是怎么入账的 查看全部回复
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发票的入账日期没有限制,但是一般发票要及时入账。一般汇算清缴后收到以前年度的发票,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
固定资产报废不是这个处理分录 查看全部回复
答疑老师:张瑞峰
费用化了还是购置固定资产了 查看全部回复
答疑老师:而已老师
公司借给股东超过半年,视同股东分红;股东借给公司到是不影响 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
货品什么时候到的 查看全部回复
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可以计入管理费用 查看全部回复
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严格来说,应该给员工缴纳社保 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
卖房的钱是打给你们公司的某个人的私人账户上的吗? 查看全部回复
答疑老师:andy老师
开发的成本,建设的成本 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
只是二级明细错了、 查看全部回复
借 应交税费-未交增值税 dai其他收益/营业外收入 查看全部回复
没开发票你们也要作为管理费用——劳务费, 查看全部回复
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