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答疑老师:tammy老师
如果是一般纳税人取得专票 借固定资产 借应交税费应交增值税进项, dai银行存款(首付款) dai长期借款(一年以上借款) 按月支付本金和利息 借,长期借款 借,财务费用利息支出 dai,银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
(1)购入为工程准备的物资时会计分录为: 借:工程物资 dai:银行存款 (2)领用工程物资时会计分录为: 借:在建工程 dai:工程物资 (3)工程完工后,固定资产达到预定可使用状态时,会计分录为: 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
答疑老师:wam
在异地预交应交税费挂账,收到退税 借:银行存款 借:应交税费 红字 查看全部回复
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答疑老师:LD
微信支付公司当现金管理吗?借以前年度损益调整dai现金等科目。期末借利润分配未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
合同,银行回单留存备查 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是对外提供服务的收入吗 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
其他应付款 查看全部回复
账务是根据业务来处理 查看全部回复
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答疑老师:橘子
自建的房产分给股东吗? 查看全部回复
答疑老师:许老师
①计提工资分录,借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬-工资;②发放工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保和公积金个人部分 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款;③计提社保,借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保;④缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应付款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个没有规定的了,建议你成本里面材料1/3,人工1/3,费用20%左右 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
计入营业外支出 查看全部回复
暂估的费用,现在票据收集齐了么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
理论上是要记入期间费用的,但是实操中记入成本中税务这块没有什么问题,但是账务处理比较麻烦,没有办法合理的分摊到产品成本中 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
如果你的成本能够可靠计量 按照完工进度确认收入和成本 如果不能可靠计量按照实际开票作为收入 实际收到的材料发票作为成本 查看全部回复
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小金额建议直接在当期调整 借:应付职工薪酬-社保 5 dai:管理费用-社保 5 借:其他应收款-社保 5 dai:应付职工薪酬-社保 5 查看全部回复
答疑老师:xinyue
了解税法和会计规定有差异的地方,可以看看你们企业当年需要调整的差异有哪些;了解税法对一些费用税前扣除规定,确定是否需要调整。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:小小
1月份还款吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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