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收到发票10万,然后只支付了71600剩余28400该如何做分录#建筑工程#
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我们有一个员工上个月请了一天假,我发工资的时候应该怎么做账 我之前都是借应付 贷银行存款实发数额 其他应收款-社会保险费 这个月在这么做会不平 因为差了请假的那一天的钱#建筑工程#
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老师,请问劳务公司A给我们公司B开了一张如下劳务费普票,我们要将钱直接转给拿这张发票给我们项目上施工的工人a,该怎么做会计分录呢? 还有一个问题,之前没发票的时候给这个工人a付了5000,做的分录是借预付账款贷银行存款,现在该怎么处理#建筑工程#
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装饰装修公司,我们公司挂科其他公司的业务,会计收款付款,成本,怎么做账务处理啊? 其他公司挂靠我们公司,我公司收款,开票给对方,借方,银行存款,贷方,主营业务收入,确认销项税吗? 挂靠我公司的,跨区域预缴增值税,是对方自己缴纳的吧,#建筑工程#
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