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答疑老师:安叔老师
是的 工程施工 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
如果是项目施工,建议计入项目间接费用 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
这张发票已经认证了吗 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
帮总公司垫付货款1,借其他应付款 3000 dai 现金 3000 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.代子公司收货款 借:银行存款 dai:其他应付款—子公司 2.转资本金给子公司 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果存在可抵缴余额,通常用于抵消未来期间的社保费用。这种情况下,会计分录可能不需要特殊处理,只需实际缴纳时记录相应的减少即可 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以作为固定资产报废处理 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借在建工程-施工费/材料费 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
暂估的原材料成本在汇算清缴前没取得合法的税前扣除凭证的,需要调增 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不需要结转,直接在资产负债表的存货体现 查看全部回复
首先要做进项转出,然后在次月申报表里也需要进行税额转出 查看全部回复
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社保费 计提单位部分 借:管理费用/销售费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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有跨年吗 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
同学你好 可以说下业务性质吗、 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
对的 查看全部回复
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你这基本是完全不懂分录呢。 购进的时候 借:原材料 dai:应付账款 领用的时候 借:合同履约成本 dai:原材料 结转成本的时候,如果没有使用工程结算, 借:主营业务成本 dai:合同履约成本 建议好好学习一下,你这样做账,第一、核算的利润都是错的,会多算利润,多缴企业所得税。其他的问题就不用说了 查看全部回复
开票正常计入收入,款项借其他应收款-老板 查看全部回复
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