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老师,我公司是建筑公司,现有一个挂靠业务,之前跟挂靠方谈好对方给我司提供该项目的材料、人工和机械的成本票。现在准备第一次申请工程款,需要给甲方开票,挂靠方说甲方代付农名工工资的方式支付工程款,不通过我公司账户付这次工程款。但是挂靠方又提前给我司开过了劳务费的发票作为部分成本,这样的话成本要如何结转?劳务费发票和挂靠方提供给甲方代付的工资表是否重复了?这笔应收帐款又要如何把冲平?#建筑工程#
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18年19年帐做的很乱,科目乱挂,也没有明细科目,2020年建账直接沿用19年的期末数作为建账期初数,现在就是有很多问题,比如各个科目都有余额,实际上是没有余额了,比如有的材料商还差我们发票,账上显示没有差,现在材料商把票开过来了,不知道怎么平账,想问下,接手这样的账务要怎么做能把帐调平调顺呢?#建筑工程#
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公司外租车,该外租公司司机在饭堂就餐,租车费用和餐费同时开发票,但我们只付了其租车费,餐费是由公司代租车公司付给了饭堂负责人,饭堂负责人 无发票,请问我公司与外租车公司开票金额和支付的差额计入什么费用#建筑工程#
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手上有个小规模纳税人,23年的账之前会计没做凭证,我准备补凭证,23年1月份开了劳务票收入是1710891.05,没有其他成本数据,第一季度企业所得税营业成本时候1550000,我怎么补账[捂脸],我都不知道他申报企业所得税的1550000成本哪里来的#建筑工程#
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