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答疑老师:甘老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
理论上是要按照工程项目分别进成本的 查看全部回复
答疑老师:绾绾
系统做账,还是自己做统计表 查看全部回复
答疑老师:patience
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
具体业务能描述下吗? 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
私户在公司是以备用金用的,可以是提现 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个你们自己在做合同的时候写进去,和客户沟通按照约定的付款进度支付、 查看全部回复
如果报销业务是为了公司经营,可以的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:易老师
你们可以买那种干净的有资质的建筑公司,这样最方便 查看全部回复
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答疑老师:石老师
付款时 借预付账款 dai银行存款 收票时 借成本费用 应交税费 dai预付账款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
是欠别家款项? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以计入预付账款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
做账的时候,借方是什么 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
借:成本费用(预估) 查看全部回复
上面两家公司都是应收账款,期初借方有余额 查看全部回复
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差额后期还支付么 查看全部回复
答疑老师:小小
不可以 查看全部回复
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