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答疑老师:杨老师
如果你们总公司对分公司的这些费用额度有控制限额的话,先看总进限额有没有超 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:清岚
具体预缴的什么税款? 查看全部回复
答疑老师:木言
建设期间的盘亏计入建筑成本是有合理原因的。正常的盘亏可能是由于材料的自然损耗、合理的计量误差等因素导致的。这些情况是建设过程中难以避免的,并且和工程建设直接相关,所以会计上会将其视为使资产达到预定可使用状态的必要支出,从而计入建筑成本。 但是,如果是被故意偷走的建筑材料,这种情况不属于正常的成本范畴。这种损失应该作为营业外支出等进行处理,而不是计入建筑成本。因为这是由外部不可控的恶意行为导致的,和工程建设本身的必要耗费没有关联。 查看全部回复
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答疑老师:patience
把扣的医保正常入账,医保分公司和个人两部分,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以叫对方重新出具送货单 查看全部回复
答疑老师:孙老师
1。固定资产转入清理 借:固定资产清理(固定资产净值) 借:累计折旧 dai:固定资产(固定资产原值) 2。支付的清理费用及有关税金 借:固定资产清理 dai:现金或银行存款 3。出售固定资产取得的收入 借:现金或银行存款 dai:固定资产清理 4。清理结束,当固定资产清理余额在借方时 借:营业外支出 dai:固定资产清理 当固定资产清理余额在dai方时 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
社保计提,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
金额不大的话,直接进费用 查看全部回复
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答疑老师:李可可
一般一笔业务不可以重复入账的 查看全部回复
工资(含个人社保)和公司承担的社保,可以分开计提,也可以一起计提 查看全部回复
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把公积金计提在12月 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
管理费用一办公费 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不能随意调整 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对上了 你们账上的应收dai方就是预收,预收了客户180万 查看全部回复
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计提时:借:管理费用一工资等,dai:应交税费一应交个人所得税,申报缴纳时:借:应交税费一应交个人所得税,货:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议计入低值易耗品 查看全部回复
你们是建筑企业吗 查看全部回复
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购入材料 借:工程物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 领用材料安装 借:合同履约成本-工程施工-材料费 dai:工程物资 人工 借:合同履约成本-工程施工-人工费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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