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答疑老师:甘老师
按权责发生制是入账12月 查看全部回复
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答疑老师:wam
应付账款核算的是对方已提供相关的服务金额 查看全部回复
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由于两者因纳税调整不一致的,会计账面可不调整 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,要有依据,就是他们是研发人员,然后出勤、工资标准等要结合,然后如果是多个项目,分摊计入各个项目。 查看全部回复
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12月的工资应在12月计提入成本费用 查看全部回复
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出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
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同学你好,会计是会计,纳税是纳税,两者不一样,只要都是按各自口径来的,就可以 查看全部回复
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借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你说的是销售收入对应的成本吗 查看全部回复
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放到低值易耗品 查看全部回复
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建筑工程的合同履约成本,按期确认后就是主营业务成本 查看全部回复
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B需要交税,房产税,增值税及附加,印花税,个人所得税 查看全部回复
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仟 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以红字原分录,在金蝶固定资产中重新录入,把累计折旧填好就行了 查看全部回复
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同学你好,把原分录冲掉,然后计入固定资产补提折旧 查看全部回复
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新成立公司在没有收入时,发生的费用可以先记入开办费 查看全部回复
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你们是做工程的吗 查看全部回复
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一般情况下,建筑企业发生的工程费用,计入“合同履约成本-工程施工” 查看全部回复
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答疑老师:高老师
合同履约成本-工程施工-间接费用 查看全部回复
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按实际业务金额开具 查看全部回复
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公众号:会计宝
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