正在加载...老师,我在做所得税汇算清缴年报遇到了问题如下:图一是当时处置固定资产因为不知道做账当时也是问了会计宝老师教我做的,不做开票收入,直接处置转损益出来,当时没注意报表申报的利润表和增值税报表收入合计会有差异,现在所得税报表一看。增值税报表的本年累计收入数与所得税报表及科目收入累计数据对不上了。差额正好是2024年9月-10月固定资产处置合计数8548152.56元。现在目前所得税怎么办?难不成还去改去年的账吗?#建筑工程#
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老师,有一个问题不明白, 你看下面个税系统的申报,8月已经形成个税了430元,9月没有申报,10月到12月为什么没有个税了,每月都超出了,(并没有填专项附加扣除的) 图二,图三是24年10月的申报数据,为什么9月断掉没有申报,24年10月又能从5万开始减除费用?#建筑工程#
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汇算清缴,我计提的是公司的几个人,然后老板有三个朋友在我们这边交社保,以现金的方式收回,做的是其他应收其他应付,那汇算清缴和年报里面的社保要加上那三个人的吗,但是这样计提的工资不就不对了,请问是加还是不加呢#建筑工程#
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去年3月对方开我们的票我已认证,4月对方发现错误,让我们把票退回去了,然后给我们开了张负数发票和一张正确的发票,系统里面我又认证了,我记得当时好像告诉对方没有认证,现在核对是不是哪里不对,第一是我认证了两遍,第二是我三月已经认证了但是票又退给对方了,我这3.月里面就没有发票附件了 ,是哪里不对,现在应该怎么办呢老师#建筑工程#
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