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答疑老师:石老师
请问具体是怎么在税局又确认一遍呢 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
不可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
可以只在一个公司缴纳 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
一般企业交企业所得税,增值税附加税和其他的小税种 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n359/c4744796/content.html ? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,百分之二的税负率意味着要交50万(不含税)*0.02=10000 50万的销项税为85000,则你需要认证进项75000 如果50万为含税销售,则应交50/1.17*0.02=8547.01 销项税72649.57 应抵进项64102.56 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
肯定是开发票好。你可以所得税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以不备注 查看全部回复
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答疑老师:patience
扣除类调整的话,一般填在第30栏 查看全部回复
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一般按照税负率,也仅供参考 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
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跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
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答疑老师:Yan
是漏填个人扣除部分吗? 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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按开票金额预交,没什么影响,如果当地有异议,可签补充协议 查看全部回复
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是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
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如果是甲供材工程的可以简易计税35 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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